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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 Q7 中性笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 2 | 星优 收纳箱/盒/袋 | 3 | 225.0 | 星优\X-8018-8 | 验收通过 | |
| 3 | 嘉木 垃圾袋 | 5 | 325.0 | 嘉木\45*45cm | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 晨光/M G A4 80g 复印纸 打印纸 | 5 | 675.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇吸水拖把 | 4 | 264.0 | 好媳妇\AGW-4833 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 16180 PU/PVC笔记本 | 10 | 80.0 | 博文/bowen\16180 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 10 | 250.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |