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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2026002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红双喜 EG12 羽毛球 | 红双喜/DHSEG12, | 筒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 8554 彩色长尾夹 夹子 | 得力/deli8554, | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 30368 透明胶带 | 得力/deli30368, | 卷 | 20.00 | 7.9 | 158 |
| 4 | 得力 7103 胶棒 固体胶 | 得力/deli7103, | 根 | 21.00 | 2 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴军
联系电话: 158****4934
传真:
地址: 沙坪镇沙坪村一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: