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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2099
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 遮挡箱/钥匙盒 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9330 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APM25601 记号笔/粗笔 | 20 | 38.0 | 晨光/M G\APM25601 | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 电热蚊香液无香型 蚊香/蚊香液 | 100 | 900.0 | 雷达/Raid\电热蚊香液无香型 | 验收通过 | |
| 4 | 米创 M9904 平板拖把 | 23 | 782.0 | 米创\M9904 | 验收通过 | |
| 5 | 徽源昇 HYS——830 HYS——830圆形利器盒5L 黄色 | 1000 | 4000.0 | 徽源昇\HYS——830 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9017 电子温湿度计 | 1 | 35.0 | 得力/deli\9017 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 9V1粒装 普通干电池 | 20 | 76.0 | 南孚/NANFU\9V1粒装 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 账本/账册 | 5 | 60.0 | 得力/deli\3461 | 验收通过 | |
| 9 | 泉航 QH-SNX-005 收纳箱/盒/袋 | 8 | 384.0 | 泉航/QH\QH-SNX-005 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |