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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6871
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 18 | 216.0 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 书立/阅读架 | 5 | 100.0 | 齐心/Comix\A1100 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2043 美工刀 | 48 | 192.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG2150 记号笔/粗笔 | 300 | 570.0 | 晨光/M G\MG2150 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9017 电子温湿度计 | 2 | 70.0 | 得力/deli\9017 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 账本/账册 | 24 | 264.0 | 得力/deli\5004 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7681 记事本 | 6 | 17.4 | 得力/deli\7681 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 48 | 432.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 9 | 强生 300ml 沐浴露 | 20 | 640.0 | 强生/JOHNSON'S\300ml | 验收通过 | |
| 10 | 金星 胶水 | 60 | 84.0 | 金星\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |