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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7911 得力7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 得力/deli7911 | 本 | 120.00 | 18 | 2160 |
| 2 | 晨光/M G 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯 | 盒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 3 | 超强仕(SUPMUST)草酸溶液 高浓度强力外墙瓷砖水泥清洗剂草酸清洁剂厕所多用途工业 | 无品牌JX-640 | 桶 | 20.00 | 180 | 3600 |
| 4 | 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 | 得力/deli7312 | 支 | 240.00 | 3.5 | 840 |
| 5 | 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01 | 支 | 700.00 | 2 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王军
联系电话: ****762****
传真:
地址: **省**市**县**北****财政局))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇金域华都附32号
附件信息: