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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 板 | 1.00 | 22 | 22 |
| 2 | 报销单账本/账册 | 无品牌报销单 | 本 | 4.00 | 3.5 | 14 |
| 3 | 公牛 GN-410 1.8米电插板 电源插座 | 公牛/BULLGN-410 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | 长38公分宽28公分 吸水力强棉 抹布 | 无品牌长38公分宽28公分 | 条 | 1.00 | 7 | 7 |
| 5 | 清亮 一件40包 一件40包 纸杯 | 清亮一件40包 | 箱 | 2.00 | 420 | 840 |
| 6 | 考尔德 8007 票夹/长尾夹 | 考尔德/Kaoerde8007 | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
| 7 | 得力 9217 三层 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9217 | 个 | 1.00 | 39 | 39 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐泽超
联系电话: ****812
传真:
地址: ****市委大院
2、供应商名称: ****
地址: **省**市星子县**省**市****超市
附件信息: