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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8374
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 T6741 70ML 黑色墨盒 | 4 | 340.0 | 爱普生/Epson\T6741 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3753 U盘 | 3 | 300.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 3 | 贵鑫 84消毒液500ml 消毒液 | 5 | 15.0 | 贵鑫\84消毒液500ml | 验收通过 | |
| 4 | HOMEGLEN 36*高58/ 500个 黑色塑料袋垃圾袋 | 2 | 360.0 | HOMEGLEN\36*高58/ 500个 | 验收通过 | |
| 5 | 福爱家 F-6511 脸盆 36cm加厚1只装 | 12 | 84.0 | 福爱家\F-6511 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C2612A 黑色硒鼓 | 2 | 338.0 | 格之格\NT-C2612A | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT32150 抽纸 | 20 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 8 | 洁霸 YH0156水拖吸水拖把棉布布条拖把 | 10 | 100.0 | 洁霸\YH0156 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 46 | 575.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 2 | 100.0 | 奔图/Pantum\PD-201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 39.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |