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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00025
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿豆冰糖红枣组合 | A红枣 | 盒 | 25.00 | 22.5 | 562.5 |
| 2 | 得力 HM516-24 软头水彩笔 | 得力/deliHM516-24 | 盒 | 4.00 | 16.5 | 66 |
| 3 | 12 固体胶 8g | A12 | 个 | 4.00 | 1.22 | 4.88 |
| 4 | 剪刀 180MM | A剪刀 | 把 | 5.00 | 2.35 | 11.75 |
| 5 | 彩色手工硬卡纸 | A卡纸 | 包 | 1.00 | 42 | 42 |
| 6 | OWIN 03 软毛牙刷 | OWIN03 | 支 | 40.00 | 4.85 | 194 |
| 7 | 舒肤佳 香皂清洁净肤洗澡冲凉沐浴肥皂洗手皂清爽舒适滋养留香 | 舒肤佳/safeguard100克 | 块 | 50.00 | 3.2 | 160 |
| 8 | 晨光 H3K78 笔记本办公商务加厚复古牛皮纸横线软抄本 | 晨光/M GH3K78 | 本 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 危鑫
联系电话: ****701****
传真:
地址: **区翠岩路466号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区****银环路298号万豪城10号楼101.102室
附件信息: