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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三六一度 5号 排球 | 三六一度/361°5号 | 只 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 2 | 世达 SB4115-05 足球 | 世达/STARSB4115-05 | 只 | 60.00 | 98 | 5880 |
| 3 | 安踏 7号球 篮球 | 安踏/ANTA7号球 | 个 | 60.00 | 125 | 7500 |
| 4 | 乔丹 B69 乒乓球拍 | 乔丹B69 | 副 | 60.00 | 105 | 6300 |
| 5 | 狂神 8383 羽毛球拍 | 狂神8383 | 副 | 60.00 | 104 | 6240 |
| 6 | 健乐 98C 跳绳 | 健乐98C | 条 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 7 | 晨光 JKE04529 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GJKE04529 | 盒 | 60.00 | 22.5 | 1350 |
| 8 | 得力 8154 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8154 | 盒 | 45.00 | 36 | 1620 |
| 9 | 晨光 96364 橡皮 | 晨光/M G96364 | 块 | 240.00 | 1 | 240 |
| 10 | 作业本 课业本/教学用本 | 其他家作业本 | 本 | 600.00 | 1.8 | 1080 |
| 11 | 晨光 APYE854PA PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYE854PA | 本 | 60.00 | 12 | 720 |
| 12 | 得力 PL8 各类尺/三角板 | 得力/deliPL8 | 套 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 13 | 奥德美 M6138-12 马克笔 | 奥德美M6138-12 | 盒 | 144.00 | 15 | 2160 |
| 14 | 英雄 2061 钢笔 | 英雄/HERO2061 | 支 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 15 | 迪士尼 学生书包 | 迪士尼/DISNEY书包 | 个 | 60.00 | 112 | 6720 |
| 16 | 得力 0522 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0522 | 个 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 17 | 小灵精 牛津布 笔袋 | 小灵精牛津布 | 个 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 18 | 得力 58129-2B 铅笔 | 得力/deli58129-2B | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 19 | 得力 RM1-36 马克笔 | 得力/deliRM1-36 | 盒 | 60.00 | 45 | 2700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王恒
联系电话: 150****5200
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: