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****关于分页纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于分页纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:a138****2098
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:阿依努尔:138****2098
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****86179
采购单位预算编码:058001
三、成交信息
成交日期:2026年9月10日
总成交金额(元):1657.66 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**镇团结路31号紫薇源小区2号商业楼28幢负一层006号 | 1657.66 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 真彩艺格 A3 分页纸/索引纸 | 真彩艺格 | A3 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 2 | 山头林村 彩旗 装扮用品 | 山头林村 | 彩旗 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 3 | 奕澜YL5118-8 绳子 麻绳 | 奕澜 | 奕澜YL5118-8 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 4 | 成文厚 单据 单据/收据/凭证 入库单 | 成文厚 | 单据 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 5 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30323 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli | 2057 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 7 | 青苇 气球 圣诞用品/礼品/装饰品 | 青苇 | 气球 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 8 | 维诺亚 气球 圣诞用品/礼品/装饰品 | 维诺亚 | 气球 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 63113A 便条夹/照片夹 | 得力/deli | 63113A | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli | 8552ES | 14 | 10.0 | 140.0 | |
| 11 | 九千年 A4 奖状/证书 奖状 | 九千年 | A4 | 2 | 0.33 | 0.66 | |
| 12 | 背胶袋 | 其他家 | 背胶纸 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli | 63108 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 S566 勾线笔 | 得力/deli | S566 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 15 | 晨光 ASC99315 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99315 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
| 16 | 齐心 A1457 档案盒 | 齐心/Comix | A1457 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 17 | 南孚 5号电池 南孚 5号电池/ 南孚 5号1.5V 聚能环碱性 电池 2节/卡 (单位:卡)普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 18 | 蒙玛特 丙烯颜料 | 蒙玛特 | 丙烯颜料12色套装 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
| 19 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M G | ABS92899 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 20 | 得力 9848 文件框 | 得力/deli | 9848 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: