医院内部控制审计项目询价函

发布时间: 2026年09月10日
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医院内部控制审计项目询价函


****医院内部控制审计项目进行公开询价,欢迎符合资质条件的供应商前来参与报价。

项目概况

采购单位:****

项目名称:****内部控制审计项目

项目预算:人民币50000元(伍万元整),报价超过预算按无效报价处理

服务地点:****指定场所

服务周期:合同签订后60个工作日内完成全部审计工作并提交正式报告

服务范围期间:2025年9月—2026年8月


采购内容及技术服务要求


采购内容及技术服务要求:依据《企业内部控制基本规范》及配套指引,开展内部控制审计,对内部控制设计的合理性、运行的有效性,进行审查和评价,出具内部控制审计报告。针对审计、评估发现问题,提供整改建议,指导并协助落实整改工作。


供应商资格要求

1.供应商为在中华人民**国境内注册,具备独立法人资格,持有有效的营业执照。

2.供应商须持有财政行政主管部门****事务所执业证书。

3.近三年内无重大违法失信记录,未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单,无质量纠纷、安全事故及不良执业记录。

4.本项目不接受联合体报价,成交后不得转包、分包。


报价相关要求

1.报价文件须密封装订,密封处加盖单位公章,一式壹份。

2.报价文件至少包含:报价函(明确含税总报价)、营业执照复印件、****事务所执业证书复印件、信用查询截图、无重大违法失信声明、法定代表人身份证明或授权委托书。所有复印件须加盖单位公章。

3.本次为一次性报价,报价递交后不得修改、撤回。

报价截止时间:2026年9月15日 17:00 时,逾期不予受理。加急标书代写

递交地点:****总务科

联系人:徐老师 联系电话:156****3855


评审办法

****小组,在满足全部技术服务要求、资格审查合格前提下,采用最低有效报价法确定成交供应商。若最低有效报价供应商放弃成交资格,可依次顺延确定下一位成交候选人。

其他说明


1.供应商应对所提交全部资料真实性、合法性负责。

2.本询价邀请函仅作为询价依据,不构成合同要约。




****

2026年9月9日

招标进度跟踪
2026-09-10
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