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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2618601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | JYL 011 节庆布艺用品 喜糖 | JYL011 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 桐鑫园 食品袋 文化创意包/袋 | 桐鑫园食品袋 | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 得力 30009 泡沫胶带 | 得力/deli30009 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 红双喜 36711 卷发球 红色布球 | 红双喜/DHS36711 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 5 | 得力 5742 会展证/证件卡/卡套 横幅 | 得力/deli5742 | 个 | 29.00 | 10 | 290 |
| 6 | 得力 3232 奖状/证书 | 得力/deli3232 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 7 | 巨吉 气球 | 巨吉25362 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗欣玉
联系电话: 137****2414
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: