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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********265001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6734 中国象棋 | 得力/deli6734 | 副 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 得力 71157 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71157 | 个 | 35.00 | 17 | 595 |
| 3 | 英雄 359B 学生钢笔(3支+4墨囊)钢笔 | 英雄/HERO359B | 支 | 120.00 | 15 | 1800 |
| 4 | 中华 101 学生铅笔(1*12支)铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 盒 | 60.00 | 9 | 540 |
| 5 | 得力 70682 马克水彩笔套盒(18色)水彩笔 | 得力/deli70682 | 盒 | 130.00 | 13 | 1690 |
| 6 | 得力 HM912-12 马克水彩笔套盒(12色) 马克笔 | 得力/deliHM912-12 | 盒 | 135.00 | 9 | 1215 |
| 7 | 得力 12色超轻粘土 YC150-12彩泥/橡皮泥 | 得力/deliYC150-12 | 盒 | 120.00 | 18 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿德勒
联系电话: 135****2660
传真:
地址: 麻扎乡麻扎村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: