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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1D038****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 US100 移动硬盘 | 联想/lenovoUS100 | 个 | 1.00 | 555 | 555 |
| 2 | 联想 TU100 Pro U盘 | 联想/lenovoTU100 Pro | 只 | 1.00 | 265 | 265 |
| 3 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli7122 | 支 | 18.00 | 3.5 | 63 |
| 4 | 得力 3716 有线鼠标 | 得力/deli3716 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 联强 Q2612A碳粉 墨粉/碳粉 | 联强Q2612A碳粉 | 瓶 | 1.00 | 50 | 50 |
| 6 | 得力 0466 订书机 | 得力/deli0466 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 7 | 飞利浦 SPT6217 234 334 键盘 办公家用键盘 | 飞利浦/PhilipsSPT6217 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 8 | 天威 PR-CC388AR 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-CC388AR | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戴庆武
联系电话: 158****2922
传真:
地址: **市**街48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: