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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2623610
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 古莎 1.5公斤 口腔护理配件 石膏 | 古莎1.5公斤 | 袋 | 2.00 | 62 | 124 |
| 2 | 口腔护理配件 金属网牙托 M 2*1 荣祥/尼康 | 无品牌金属网牙托 M | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 一次性S 英科/一次性手套/口腔护理配件 | 英科一次性S | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 口腔护理配件 朗力慢失/1g/慢 | 朗力1g/慢 | 支 | 1.00 | 58 | 58 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热彦古丽
联系电话: 193****6656
传真:
地址: **镇中华南路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: