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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 295********19245215
四、 *合同编号: ****7967
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 书包文具套装 | 1 | 100.0 | 晨光/M G\ABB904J9 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli S88办公中性笔0.5mm加强型针管(速干)(黑)(支) | 11 | 32.56 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 906四层笔筒(混色)(只) | 1 | 14.85 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光1630缝线本32页(牛皮纸360)F16360T | 10 | 28.3 | 晨光/M G\F16360T | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G AST97409 跳绳 | 1 | 13.31 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ARL96178 各类尺 | 1 | 12.91 | 晨光/M G\ARL96178 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |