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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9604
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金** 1025 中性笔 | 20 | 720.0 | 金**\1025 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光GP-1111中性笔(单位:支) | 58 | 87.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 3 | 亿雅洁一次性纸杯0808(单位:件) | 2 | 600.0 | 其他家\0808 | 验收通过 | |
| 4 | 得力6047剪刀(混)(把) | 14 | 224.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
| 5 | 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱(单位:箱) | 12 | 168.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 6 | 立白金桔洗洁精1.29kg | 14 | 196.0 | 立白/Liby\1.25千克 | 验收通过 | |
| 7 | 陶瓷杯子牛奶陶瓷杯骨质亚光马克杯咖啡杯LOGO定制 | 15 | 330.0 | 其他家\JH520289 | 验收通过 | |
| 8 | 鸿广洁胶棉拖把 | 5 | 250.0 | 清扬/CLEAR\5168 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |