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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2993
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 5 | 90.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5040 文件夹 | 100 | 500.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 柠檬去油污洗洁精2kg/瓶 洗洁精 | 4 | 400.0 | 榄菊/Lanju\柠檬去油污洗洁精2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 8 | 40.0 | 妙洁/magic\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 12 | 1800.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 20 | 1300.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 80 | 3200.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 保盾 T恤套装 服务人员服装 | 40 | 1400.0 | 保盾\T恤套装 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 C4503 学生用笔记本 | 300 | 300.0 | 齐心/Comix\C4503 | 验收通过 | |
| 10 | 金亿利 报告夹 | 200 | 400.0 | 金亿利\Q313 | 验收通过 | |
| 11 | 得力纸杯9560 | 80 | 960.0 | 得力/deli\ZB001 | 验收通过 | |
| 12 | 晶纯A4 70g 打印/复印纸 齐心复印纸打印纸A4纸/8包/ 70g | 22 | 4400.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 13 | 百旺A4打印纸80g | 27 | 5940.0 | 亚太森博\打印纸 | 验收通过 | |
| 14 | 打印/复印纸 绿百旺A3-80g 4包/箱 | 15 | 3675.0 | 百旺/PAPERONE\绿百旺A3-80g | 验收通过 | |
| 15 | 三益档案 5872会计档案凭证盒 700g无酸纸 | 50 | 350.0 | 三益档案/SANISY\2812 | 验收通过 | |
| 16 | 纸档案盒 | 400 | 2400.0 | 得力/deli\5924 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 8308 得力8308文件袋(蓝)(透明)(单位:个) | 380 | 760.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光(M G) Q7/0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 | 600 | 600.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 19 | 百利文 B3521 档案盒 | 300 | 2100.0 | 百利文\B3521 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |