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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红绳子 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 修正带 | 10 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 水杯 | 30 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 书包 | 20 | 1000.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 文具盒 | 18 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 18 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 24彩笔 | 4 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 36色彩笔 | 20 | 460.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 4K素描纸 | 3 | 39.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 8K素描纸 | 12 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6039 剪刀 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 12 | 大怡宝 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 长尾夹 | 2 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |