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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6974X****7001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三益档案 2852 纸质档案盒 | 三益档案/SANISY2852 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 4.00 | 19 | 76 |
| 3 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 得力 7652 学生用笔记本 | 得力/deli7652 | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卜一丹
联系电话: 137****1001
传真:
地址: **大街996号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: