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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3016
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG666 中性笔 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\MG666 | 验收通过 | |
| 2 | 饮用天然水 550ml*24瓶 农夫山泉 矿泉水/纯净水 | 4 | 135.6 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT26200 抽纸 | 2 | 45.64 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 黑 | 84 | 80.64 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 36.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 6 | **毛尖 绿茶 | 2 | 136.0 | **毛尖\ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7107 胶棒 | 24 | 54.72 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 封箱pe胶带90米包装透明胶 | 4 | 22.72 | 得力/deli\得力30369 | 验收通过 | |
| 9 | 万容 一次性塑杯(1*100)BY1002 | 2 | 34.2 | 万容/VARY\BY1002 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3423 牛皮信封 | 20 | 116.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |