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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7106 晨光 MG7106 晨光(M G) MG7106 文具8g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装 | 晨光/M GMG7106 | 支 | 3.00 | 3 | 9 |
| 2 | 楚航 CH8203 票夹/长尾夹 | 楚航CH8203 | 筒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 3 | 楚航 CH8201 票夹/长尾夹 | 楚航CH8201 | 筒 | 12.00 | 8.4 | 100.8 |
| 4 | 幸运鸟 蓝鸟70gA3复印纸 500张/包 4包/箱 | 幸运鸟/HOOPOE70G A3 | 箱 | 8.00 | 180 | 1440 |
| 5 | 晨光自停顿3m钢卷尺AHT99107 | 晨光/M GAHT99107 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高新晨
联系电话: ****966****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县平都镇铁井5#1号门面
附件信息: