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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3753 得力/deli 3753 U盘/优盘 32G (单位:个) | 得力/deli3753 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 得力 9865 得力/deli 9865双色快干**(混)(只) | 得力/deli9865 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 3 | 得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879 | 瓶 | 2.00 | 9 | 18 |
| 4 | 得力9863ES 圆形快干** 财务用品 印泥 红色6.2cm直径 | 得力/deli9863ES | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄雪辉
联系电话: ****493****
传真:
地址: **省**市**区旭**路58号
2、供应商名称: ****
地址: 旭**路81号
附件信息: