根据我局内部审计工作安排,为加强财务与资产监督,于本年对局属单位****开展“2023-2025年度预算执行和资产审计”,通过自行公开招标的方式选择第三方,有关事宜公告如下:
一、项目内容
对****2023-2025年度预算执行情况、财务收支、资产管理、内控执行等方面开展审计。
二、项目预算:不超过20000元
三、服务时间及付款方式
原则上2026年10月底前完成审计工作并出具审计报告。根据合同付款,审计价款结算方式为总额包干,交通、伙食等其他费用自理。
四、资格要求
1.投标单位应当具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2.具有财政****事务所执业资格。
3.本项目不接受联合体投标。
4.投标单****审计局《关于印发的通知》文件要求的能力并严格执行文件规定。
5.****政府采购活动前3年内没有重大违法记录
6.审计项目组由项目负责人、主审、审计人员组成,项目负责人和主审须为注册会计师
7.投标单位必须为“**政府采购云平台(徽采云)”2026-2027年度**省省直单位财务审计开放式框架协议单位。
五、投标文件内容
投标文件须包括:
1.营业执照复印件
2.****事务所执业资格证书
3.法人代表授权书
4.法人身份证及法定授权委托人身份证复印件
5.审计项目组成员名单,注明成员身份,项目负责人和主审须提供注册会计师证书
6.投标单位通过“信用中国”****政府采购网查询信用记录并提供查询信息截图
7.****政府采购云平台“框架协议”栏目中的“审计服务”进行查询并提供入围框架协议截图
8.提供材料真实、合法、有效承诺函
9.报价函,报价不得超过2万元。
以上文件须加盖单位公章,开标时间截止前密封提交。标书代写
六、中标方式
1、离所有有效投标人报价的平均价最近者中标。
2、若有多个单位报价离平均价一样,采取随机抽取方式确定成交单位。
七、开标时间和地点标书代写
开标时间:2026年9月17日上午9:00。标书代写
开标地点:****中心C424标书代写
八、联系电话:****837
2026年9月11日