开启全网商机
登录/注册
**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):3,014.30
采购人及联系方式:钱小杰/151****6588
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-09 18:06
成交金额:3014.30,大写(人民币):叁仟零壹拾肆元叁角。
| 整理箱 | 茶花/CHAHUA, 整理箱 茶花/CHAHUA 2839 塑料/400/绿色, 2839, 数量:2; | 2 | ¥138.0000 | ¥276.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 3858 手动, 3858, 数量:3; | 3 | ¥106.0000 | ¥318.00 | |
| 电子计算器 | 得力/deli, 电子计算器 得力/deli DL1555 7号电池/12/灰色, DL1555, 数量:3; | 3 | ¥80.0000 | ¥240.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 皇冠/CROWN, 胶棒/固体胶/胶水 皇冠/CROWN 001 胶棒/20, 001, 数量:2; | 2 | ¥65.0000 | ¥130.00 | |
| 单据/凭证 | 西玛/SIMAA, 原始单据粘贴单, 8806, 数量:5; | 5 | ¥28.0000 | ¥140.00 | |
| 一次性杯子 | 晨光/M G, 一次性杯子 晨光/M G ARC92514 201-300ml/100(含)-200(不含), ARC92514, 数量:20; | 20 | ¥26.0000 | ¥520.00 | |
| 单据/凭证 | 得力/deli, 记账凭证封面, 22016, 数量:10; | 10 | ¥22.0000 | ¥220.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S555 1.5-5mm/黑色/10, S555, 数量:2; | 2 | ¥21.0000 | ¥42.00 | |
| 长尾夹 | 得力/deli, 得力 deli DL 8552长尾夹 24只彩色长尾夹票夹, 8552, 数量:5; | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 | |
| 塑料制品 | 本迪, 塑料制品 本迪 BD17L 装垃圾, BD17L, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 薄本册 | 得力/deli, 得力/deli BP103薄本册, BP103, 数量:6; | 6 | ¥12.5000 | ¥75.00 | |
| 长尾夹 | 得力/deli, 得力 deli DL 8551ES 长尾夹 12只50mm彩色长尾夹票夹, DL 8551ES, 数量:5; | 5 | ¥11.6000 | ¥58.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9864ES 长方形/红色/1, 9864ES, 数量:10; | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 64101 10/黄色/A4, 64101, 数量:5; | 5 | ¥6.5000 | ¥32.50 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G 94817 蓝色/1, 94817, 数量:20; | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G ADM929BF-30 蓝色/1, ADM929BF-30, 数量:20; | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G ADM94817 蓝色/1, ADM94817, 数量:20; | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0231 手动, 0231, 数量:10; | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 | |
| 记事贴 | 得力/deli, 记事贴, 7737, 数量:20; | 20 | ¥3.1800 | ¥63.60 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 碱性电池7号聚能环 20粒/盒, 7#, 数量:80; | 80 | ¥2.4900 | ¥199.20 | |
| 合计 | ¥3014.30 大写(人民币): 叁仟零壹拾肆元叁角 | ||||
采购单位:****
2026年09月10日