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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6712X****9401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50503 收纳架/桌面收纳架 | 得力/deli50503 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
| 2 | 得力 便利贴 喜字/剪纸/贴纸/眼贴纸 | 得力/deli便利贴 | 包 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 得力 0457 订书机 | 得力/deli0457 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 科美特 垃圾桶 | 科美特垃圾桶 | 个 | 45.00 | 12 | 540 |
| 5 | 红双喜 405A 羽毛球 | 红双喜/DHS405A | 筒 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 6 | 青竹画材 丙烯颜料/裂纹釉 | 青竹画材/Chinjoo丙烯颜料 | 桶 | 4.00 | 85 | 340 |
| 7 | 得力 HM512-24 24色水彩笔 | 得力/deliHM512-24 | 筒 | 24.00 | 15 | 360 |
| 8 | 得力 F2104 羽毛球拍 | 得力/deliF2104 | 副 | 20.00 | 35 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛依拉
联系电话: 138****9780
传真:
地址: **市世纪大道北路12****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: