剑河县人民医院关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年09月11日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9851

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5342 文件夹 210 2100.0 得力/deli\5342 验收通过
2 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 54 270.0 李字\檀香型 10单盘装 验收通过
3 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 22 330.0 得力/deli\30249 验收通过
4 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 90 900.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 验收通过
5 南孚 9V碱性电池 普通干电池 10 150.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
6 富强 塑杯 10 800.0 富强\A4 验收通过
7 得力 档案夹 20 400.0 得力/deli\5901 验收通过
8 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 240 1200.0 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 验收通过
9 分页纸/索引纸 76 38.0 无品牌\A4纸 验收通过
10 得力 781 办公电话 4 320.0 得力/deli\781 验收通过
11 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8553ES 验收通过
12 得力 9863 印油/印泥/** 36 252.0 得力/deli\9863 验收通过
13 晨光 k35 中性笔 48 1440.0 晨光/M G\k35 验收通过
14 晨光 G-5 替芯/铅芯 24 432.0 晨光/M G\G-5 验收通过
15 日天 纸类标签 10 100.0 日天\标签纸002 验收通过
16 得力 0368 订书机 12 336.0 得力/deli\0368 验收通过
17 得力 1512 电子计算器 5 225.0 得力/deli\1512 验收通过
18 得力 9879 印油/印泥/** 12 72.0 得力/deli\9879 验收通过
19 得力 9879 印油/印泥/** 12 72.0 得力/deli\9879 验收通过
20 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 150.0 得力/deli\0018 验收通过
21 得力 0012 别针/回形针/大头针 10 150.0 得力/deli\0012 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 黄建军





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2026-09-11
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