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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00415
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACT59802 修正带 | 晨光/M GACT59802 | 个 | 154.00 | 4 | 616 |
| 2 | 得力 3074 笔袋 | 得力/deli3074 | 个 | 294.00 | 17 | 4998 |
| 3 | 得力 S20 中性笔 | 得力/deliS20 | 盒 | 13.00 | 18.5 | 240.5 |
| 4 | 中华牌 6610 铅笔 | 中华牌6610 | 盒 | 14.00 | 10.9 | 152.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尧娟
联系电话: ****983****
传真:
地址: **县新**泰伯路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县日峰镇**红大道146号(新黎10#房)