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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王金鹏
项目联系电话:178****9998
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653128
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县达瓦昆路23号
采购单位联系人和联系方式:王金鹏:178****9998
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****54938
采购单位预算编码:029002
三、成交信息
成交日期:2026年9月11日
总成交金额(元):11350 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县艾****经贸局商住楼地001号商铺 | 11350.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 000033 双面胶带 | 得力/deli | 000033 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
| 2 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli | 0371S | 11 | 20.0 | 220.0 | |
| 5 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli | 33512 | 197 | 8.0 | 1576.0 | |
| 6 | ** 无型号 胶棉拖把 | ** | 无型号 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 7 | 立白 1kg 洗洁精 | 立白/Liby | 1kg | 120 | 10.0 | 1200.0 | |
| 8 | 安赛瑞 694****794039 扫把撮箕扫把撮箕 家庭办公室梳齿型扫地刷 扫把 | 安赛瑞 | 694****794039 | 300 | 14.0 | 4200.0 | |
| 9 | 飞利浦 LR6AA 9V电池 碳性9V电池3粒 普通干电池 | 飞利浦/Philips | LR6AA | 22 | 5.0 | 110.0 | |
| 10 | 得力 8521 长尾夹 常规15mm+19mm+25mm-82只 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 11 | 无品牌 垃圾桶 经典黑色15L 垃圾筒 | 无品牌 | 经典黑色15L | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 12 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3632 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 13 | 得力 7303 液体胶 胶水 | 得力/deli | 7303 | 3 | 53.0 | 159.0 | |
| 14 | 马桶刷子 | 庭好 | 100****87892 | 150 | 4.0 | 600.0 | |
| 15 | 中性笔替芯0.5mm子弹头(黑) | 得力/deli | S782 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 16 | 得力/deli 33402 替芯/铅芯 | 得力/deli | 33402 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 17 | 奥妙 84消毒液 750g | 奥妙/OMO | 84消毒液 750g | 140 | 5.0 | 700.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: