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****新巴尔虎****大队******电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****新巴尔虎****大队
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):4,841.00
采购人及联系方式:赵猛超/147****9703
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-11 11:09
成交金额:4841.00,大写(人民币):肆仟捌佰肆拾壹元整。
| 刻录机 | 彪王, 刻录机 彪王 SED008 USB/外置, SED008, 数量:6; | 6 | ¥190.0000 | ¥1140.00 | |
| 光盘 | 得力/deli, 光盘 得力/deli CD-R CD-R/50/700MB/16, CD-R, 数量:4; | 4 | ¥125.0000 | ¥500.00 | |
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL gn-218/1.8 总控开关/10孔, gn-218/1.8, 数量:6; | 6 | ¥88.0000 | ¥528.00 | |
| 国旗 | 得力/deli, 得力/deli 3222 国旗 2号, 3222, 数量:10; | 10 | ¥55.0000 | ¥550.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0414 手动, 0414, 数量:4; | 4 | ¥35.0000 | ¥140.00 | |
| 薄本册 | 得印/befon, 得印/befon 0011 薄本册 黑色 仿皮, 0011, 数量:20; | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G k35 0.7mm/黑色/12, k35, 数量:6; | 6 | ¥28.0000 | ¥168.00 | |
| 光盘库 | 紫光, 光盘库 紫光 1151 不支持, 1151, 数量:3; | 3 | ¥25.0000 | ¥75.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G MG-2130 0.38-0.4mm/黑色/10, MG-2130, 数量:2; | 2 | ¥24.0000 | ¥48.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 8385 10/橙色/A4, 8385, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9864es 长方形/红色/1, 9864es, 数量:6; | 6 | ¥12.0000 | ¥72.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5683 橙色/10, 5683, 数量:50; | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6009 10/多色, 6009, 数量:10; | 10 | ¥8.0000 | ¥80.00 | |
| 裁纸/切纸/拆信刀 | 得力/deli, 裁纸/切纸/拆信刀 得力/deli 2041 压杆压纸, 2041, 数量:10; | 10 | ¥8.0000 | ¥80.00 | |
| 合计 | ¥4841.00 大写(人民币): 肆仟捌佰肆拾壹元整 | ||||
采购单位:****新巴尔虎****大队
2026年09月11日