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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2613401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博文 532 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen532 | 本 | 62.00 | 10 | 620 |
| 2 | 亿运晨 公文包Y-325 商务公文包 | 亿运晨公文包Y-325 | 个 | 62.00 | 38 | 2356 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 得力/deliS01 中性笔 | 盒 | 5.00 | 24.8 | 124 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈攀
联系电话: 150****6862
传真:
地址: **市**区南**路西一巷125号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: