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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达 7011 印油 | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 8.00 | 12.5 | 100 |
| 2 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92601 | 盒 | 45.00 | 2.8 | 126 |
| 3 | 齐心 NF100AK 资料册 | 齐心/ComixNF100AK | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 晨光 BP-8009 圆珠笔 | 晨光/M GBP-8009 | 支 | 240.00 | 1.2 | 288 |
| 5 | 斯塔 STA-3212BR 马克笔 | 斯塔STA-3212BR | 盒 | 5.00 | 148 | 740 |
| 6 | 绿联 50333 翻页激光笔 | 绿联/Ugreen50333 | 支 | 6.00 | 118 | 708 |
| 7 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 30.00 | 17.5 | 525 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓明
联系电话: 137****2035
传真:
地址: **市文明路528号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: