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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1K896****026401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
| 2 | 扬帆耐立 CC388A 硒鼓 | 扬帆耐立/YFHCCC388A | 支 | 4.00 | 160 | 640 |
| 3 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 4 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 5 | 得力 33050 笔记本 | 得力/deli33050 | 本 | 4.00 | 30 | 120 |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 得力 S19 中性笔 | 得力/deliS19 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 8 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 9 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心
联系电话: 155****8887
传真:
地址: **县景台镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: