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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli7901 | 本 | 6.00 | 6 | 36 |
| 2 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/NANFU无汞碱性7号干电池 | 节 | 6.00 | 3 | 18 |
| 3 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 筒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 得力 78552 票夹/长尾夹 | 得力/deli78552 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 彩色长尾夹小号 | 得力/deli8555ES | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐德辉
联系电话: ****962****
传真:
地址: 长虹大道66****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区九****电脑城一楼A105#商铺
附件信息: