开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2612202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538 | 包 | 20.00 | 1.6 | 32 |
| 4 | 齐心 B3716红 ** | 齐心/ComixB3716红 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得力 s71 得力(deli)中性笔0.5mm/1.0mm头金属质感黑色办公水笔黑 S71黑0.5mm 0.5mm-1.0mm | 得力/delis71 | 盒 | 5.00 | 38 | 190 |
| 7 | 晨光 AJD95782 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95782 | 卷 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 办公室
联系电话: 133****7000
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: