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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********210********2026003804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ550 U盘 | 闪迪/SandiskCZ550, | 个 | 3.00 | 190 | 570 |
| 2 | 得力 9874ES 印油 单个装 | 得力/deli9874ES, | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 得力 GP101 办公电话 | 得力/deliGP101, | 台 | 1.00 | 360 | 360 |
| 4 | 闪迪 SDSSDE30-2TB-Z26 移动硬盘 | 闪迪/SandiskSDSSDE30-2TB-Z26, | 个 | 3.00 | 850 | 2550 |
| 5 | 齐心 A1250 档案盒 单个装 | 齐心/ComixA1250, | 个 | 50.00 | 22.5 | 1125 |
| 6 | 得力 8552S 长尾夹 2#大号金属燕尾夹票据文件夹子 | 得力/deli8552S, | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董永慧
联系电话: 136****1632
传真:
地址: **县双堰街道双堰路80号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: