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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1Q4464X****65801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 笔筒/座/插/架创意金属网纹办公笔筒 多功能七格办公桌面收纳盒摆件 办公用品 黑色9200 | 得力/deli9200 | 个 | 61.00 | 10 | 610 |
| 2 | 得力 翻页激光笔绿光激光笔 百米远控翻页笔演讲笔 PPT翻页笔 投影笔激光翻页笔无线演示翻页器 黑色2802G | 得力/deli2802G | 个 | 61.00 | 45 | 2745 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦麦提明
联系电话: 181****1688
传真:
地址: ****社区530号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: