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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6515X****14201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S558 白色记号笔油漆笔 | 得力/deliS558 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力 S64 碳素笔签字笔1.0中性笔 | 得力/deliS64 | 支 | 40.00 | 3 | 120 |
| 3 | 太阳帆 007 白板架黑板架 | 太阳帆007 | 件 | 1.00 | 240 | 240 |
| 4 | 太阳帆 BBJ-120 120*240教学黑板 | 太阳帆BBJ-120 | 块 | 1.00 | 480 | 480 |
| 5 | 玛丽 3240 胶套本记事本16K学生用笔记本 | 玛丽3240 | 本 | 20.00 | 7.7 | 154 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜宏钧
联系电话: 151****6565
传真:
地址: **市公园街四巷2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: