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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9034
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 789 电话机 办公座机 | 2 | 300.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g | 20 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0024 彩色回形针(混) | 40 | 100.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 4 | 新绿天章 垃圾桶 255mm | 20 | 198.0 | 新绿天章\255mm | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |