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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2026002004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得培力 310-18 报告夹 | 得培力/depli310-18, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 舒肤佳 115g 香皂(单块装) | 舒肤佳/safeguard115g, | 块 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 3 | 得力 8554A 长尾夹 金属燕尾夹 | 得力/deli8554A, | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 8464 不锈钢直尺 | 得力/deli8464, | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 S624 荧光笔 | 得力/deliS624, | 支 | 10.00 | 8.6 | 86 |
| 6 | 得力 5685 档案盒(100mm) | 得力/deli5685, | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 7 | 得力 3301 记事本 | 得力/deli3301, | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 得力 5654 文件袋(1个) | 得力/deli5654, | 个 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 10 | 得力 8551 长尾夹 | 得力/deli8551, | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 11 | 晨光 AGWN8533 牛皮信封 | 晨光/M GAGWN8533, | 个 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 12 | 得力 5501A 文件袋(1个) | 得力/deli5501A, | 包 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 13 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力 1512 语音计算器(银) | 得力/deli1512, | 个 | 2.00 | 37 | 74 |
| 15 | 得力 8K奖状经典通用【50张】 | 得力/deli8K奖状, | 张 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 16 | 博宝 7302 胶水24支/盒 | 博宝7302, | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 17 | 优佳 Y-507橡皮筋 | 优佳Y-507, | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 18 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 19 | 齐心 B2668-N 胶棒 固体胶 | 齐心/ComixB2668-N, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 20 | 得力 0018 金属回形针、100枚/盒 10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 1.00 | 14.9 | 14.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 中心幼儿园
联系电话: 139****8967
传真:
地址: **乡**村大井组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: