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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5315
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 芬香绿叶 雨伞* | 6 | 528.0 | 芬香绿叶\晴雨伞 | 验收通过 | |
| 2 | 透彩 灯 | 1 | 398.0 | 透彩\灯泡 | 验收通过 | |
| 3 | 彩琦 笔 | 4 | 288.0 | 彩琦\1-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 一字夹* | 10 | 80.0 | 得力\不锈钢夹头 | 验收通过 | |
| 5 | 雕牌 洗手液* | 3 | 78.0 | 雕牌\洗洁精 | 验收通过 | |
| 6 | 中鸣机器人 计算器 | 1 | 120.0 | 中鸣机器人\RZ-817B | 验收通过 | |
| 7 | 华量 手电 | 1 | 268.0 | 华量\强光 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 整理箱* | 2 | 240.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 整理箱* | 2 | 256.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 10 | ** 茶 | 1 | 1000.0 | **\中号 | 验收通过 | |
| 11 | ** 茶 | 2 | 1600.0 | **\中号 | 验收通过 | |
| 12 | ** 茶 | 2 | 1360.0 | **\中号 | 验收通过 | |
| 13 | 千帆 笔记本* | 4 | 224.0 | 千帆\登记本 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |