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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********266005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 YW132-T 五子棋 跳棋 | 得力YW132-T | 副 | 29.00 | 20 | 580 |
| 2 | 得力 名片盒/本/夹/册 试卷资料册/夹 | 得力/deli试卷资料册 | 个 | 26.00 | 15 | 390 |
| 3 | 晨光 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G文具套装 | 套 | 29.00 | 25 | 725 |
| 4 | 得力 67115 文具盒 | 得力/deli67115 | 个 | 29.00 | 30 | 870 |
| 5 | 得力 70702-24 马克笔 | 得力/deli70702-24 | 盒 | 58.00 | 48 | 2784 |
| 6 | 得力 7946笔记本 | 得力/deli7946 | 本 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 7 | 英雄 329 钢笔 | 英雄/HERO329 | 支 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔岩
联系电话: 133****6626
传真:
地址: 伊**弓月大街50号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: