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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N545********2616003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33777 文件栏 文件框 | 得力/deli33777 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 得力 9859 印油/印泥/** | 得力/deli9859 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 得力 7092 胶水 固体胶 | 得力/deli7092 | 瓶 | 7.00 | 3 | 21 |
| 4 | 晨光 AGP18216 碳素笔/中性笔 | 晨光/M GAGP18216 | 支 | 3.00 | 36 | 108 |
| 5 | 得力 拉杆夹(中) | 得力/deli拉杆夹(中) | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 6 | 得力 27037 档案盒3.5cm | 得力/deli27037 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 察布查****人民政府
联系电话: 177****8290
传真:
地址: ****中心街57号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: