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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2064
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SA210 中性笔 | 15 | 540.0 | 得力/deli\SA210 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 5 | 80.0 | 得力/deli\S221 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-604-3米 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-604-3米 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 100 | 1600.0 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 90 | 1440.0 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K2301 中性笔 | 15 | 525.0 | 晨光/M G\K2301 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3302 记事本 | 6 | 120.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT24180 抽纸 | 2 | 400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7093 胶棒 | 7 | 168.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7317 100ML 胶水 | 1 | 48.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0027 24/8加厚 500枚一盒 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7375 A3 70g 500张/包 4包/箱 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 Z7546 绿柏 70g A4 打印/复印纸 | 15 | 2550.0 | 得力/deli\Z7546 | 验收通过 | |
| 15 | 玛丽 英语拼音练习数学语文作文 课业本/教学用本 | 80 | 320.0 | 玛丽\作业本 | 验收通过 | |
| 16 | 玛丽 英语拼音练习数学语文作文 课业本/教学用本 | 2 | 50.0 | 玛丽\作业本 | 验收通过 | |
| 17 | 玛丽 英语拼音练习数学语文作文 课业本/教学用本 | 70 | 420.0 | 玛丽\作业本 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |