关于笔用墨水/补充液/墨囊的新电子卖场合同公告

发布时间: 2026年09月14日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****新电子卖场项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N423********263201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 爱普生 002 笔用墨水/补充液/墨囊 爱普生/Epson002 套 10.00 145 1450
2 得力 3725 光盘 得力/deli3725 盒 5.00 77 385
3 三木 FB4007 档案盒 三木/SunwoodFB4007 个 80.00 10 800
4 晨光 K35A 中性笔 晨光/M GK35A 盒 35.00 25 875
5 晨光 K35A 中性笔 晨光/M GK35A 盒 10.00 25 250
6 晨光 APYRCZ17 档案袋 晨光/M GAPYRCZ17 包 20.00 50 1000
7 齐心 B3747 印油/印泥/** 齐心/ComixB3747 件 10.00 8 80
8 齐心 D6017 便签本/口取纸 齐心/ComixD6017 包 5.00 7 35
9 晨光 ASS91360 美工刀 晨光/M GASS91360 把 10.00 12 120

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

无

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 崔海波

联系电话: 155****4449

传真:

地址: ****

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2026-09-14
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