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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8462 直尺 | 得力/deli8462 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli0231 | 枚 | 5.00 | 3 | 15 |
| 3 | 三木 91023 美工刀 | 三木/Sunwood91023 | 把 | 5.00 | 9 | 45 |
| 4 | 得力 7536A 橡皮 | 得力/deli7536A | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 宝克 S62 胶棒 | 宝克/BaokeS62 | 根 | 2.00 | 24 | 48 |
| 6 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 64G | 个 | 8.00 | 75 | 600 |
| 7 | 中华 101 铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 8 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21510 | 袋 | 6.00 | 8.5 | 51 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟凡力
联系电话: 188****5838
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: