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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6716
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3041 橡皮 | 2 | 4.0 | 得力/deli\3041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 印油 | 4 | 52.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8203 卷尺 5m*16mm | 1 | 10.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-154 N次贴 | 5 | 18.0 | 晨光/M G\YS-154 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YS-13 N次贴 | 10 | 24.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 7 | 三木 8505N 订书机 | 1 | 20.0 | 三木/Sunwood\8505N | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 LR6-2B 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 9 | 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 | 1 | 10.0 | 雕牌\超效洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |