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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 53409 胶棒得力(deli)固体胶胶棒可水洗笔形学生用文具强力大****幼儿园手工高粘度固体胶水 【36g】 | 得力/deli53409 | 根 | 98.00 | 5 | 490 |
| 2 | 晨光 APYJU411 胶装本晨光(M G)文具生字本36K汉语拼音田字格本 7行8列56****小学生笔记本本子10本K36124B | 晨光/M GAPYJU411 | 本 | 200.00 | 3 | 600 |
| 3 | 得力 78203 票夹/长尾夹 | 得力/deli78203 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万永国
联系电话: 150****5888
传真:
地址: **省**市**街756号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: