阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月14日
摘要信息
招标单位
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-{****98849
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_****政府党政综合楼

联系方式:137****2901

供应商(乙方):****

地址:**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011

联系方式:155****4949

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
2 左侧边梁喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
3 左前门喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
4 左侧中门喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
5 大梁较正,采购数量:1.0000; 1(项) 800.00 800.00
6 左侧底坎喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
7 后备箱衬板,采购数量:1.0000; 1(项) 1350.00 1350.00
8 左后叶子板,采购数量:1.0000; 1(项) 2650.00 2650.00
9 左侧中门限位块,采购数量:1.0000; 1(项) 130.00 130.00
10 后桥,采购数量:1.0000; 1(项) 2975.00 2975.00
11 左后叶子板加强筋,采购数量:1.0000; 1(项) 1565.00 1565.00
12 左后叶子板里口喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
13 左侧中门玻璃导轨,采购数量:1.0000; 1(项) 795.00 795.00
14 左侧中门上亮条,采购数量:1.0000; 1(项) 450.00 450.00
15 左侧中门外拉手,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
16 左侧电动中门线束,采购数量:1.0000; 1(项) 950.00 950.00
17 迎宾踏板,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
18 左侧底坎,采购数量:1.0000; 1(项) 1500.00 1500.00
19 左侧中门贴纸,采购数量:1.0000; 1(项) 140.00 140.00
20 左侧中门升降器,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
21 左后叶子板内衬,采购数量:1.0000; 1(项) 390.00 390.00
22 轮胎,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
23 轮毂,采购数量:1.0000; 1(项) 1395.00 1395.00
24 左侧中门里口喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
25 左后叶子板喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
26 左后门,采购数量:1.0000; 1(项) 6695.00 6695.00
27 钣金拆装工时,采购数量:1.0000; 1(项) 1000.00 1000.00

合同金额: 28235.00元,大写(人民币):贰万捌仟贰佰叁拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
2 左侧边梁喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
3 左前门喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
4 左侧中门喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
5 大梁较正,采购数量:1.0000; 1(项) 800.00 800.00
6 左侧底坎喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
7 后备箱衬板,采购数量:1.0000; 1(项) 1350.00 1350.00
8 左后叶子板,采购数量:1.0000; 1(项) 2650.00 2650.00
9 左侧中门限位块,采购数量:1.0000; 1(项) 130.00 130.00
10 后桥,采购数量:1.0000; 1(项) 2975.00 2975.00
11 左后叶子板加强筋,采购数量:1.0000; 1(项) 1565.00 1565.00
12 左后叶子板里口喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
13 左侧中门玻璃导轨,采购数量:1.0000; 1(项) 795.00 795.00
14 左侧中门上亮条,采购数量:1.0000; 1(项) 450.00 450.00
15 左侧中门外拉手,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
16 左侧电动中门线束,采购数量:1.0000; 1(项) 950.00 950.00
17 迎宾踏板,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
18 左侧底坎,采购数量:1.0000; 1(项) 1500.00 1500.00
19 左侧中门贴纸,采购数量:1.0000; 1(项) 140.00 140.00
20 左侧中门升降器,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
21 左后叶子板内衬,采购数量:1.0000; 1(项) 390.00 390.00
22 轮胎,采购数量:1.0000; 1(项) 750.00 750.00
23 轮毂,采购数量:1.0000; 1(项) 1395.00 1395.00
24 左侧中门里口喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 300.00 300.00
25 左后叶子板喷漆,采购数量:1.0000; 1(项) 400.00 400.00
26 左后门,采购数量:1.0000; 1(项) 6695.00 6695.00
27 钣金拆装工时,采购数量:1.0000; 1(项) 1000.00 1000.00

合同金额: 28235.00元,大写(人民币):贰万捌仟贰佰叁拾伍元整

八、验收日期:2026年09月14日
九、验收组成员:郭志豪 杨伟强
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年09月14日

招标进度跟踪
2026-09-14
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