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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N065********266001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朗捷 b5 课业本/教学用本 教案本 | 朗捷/LONGEb5 | 本 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 京寻 JX00056 台布/餐布 桌布 | 京寻JX00056 | 张 | 23.00 | 35 | 805 |
| 3 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 工字钉 | 得力/deli0042-A | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | A 包装纸 牛皮纸 | AA | 张 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 得力 7092 胶棒 棒棒胶 | 得力/deli7092 | 根 | 140.00 | 1 | 140 |
| 6 | 晨光 APY4621KC 色卡 4K卡纸 | 晨光/M GAPY4621KC | 张 | 70.00 | 1 | 70 |
| 7 | 得力 19360 挂钩/粘钩 粘钩 | 得力/deli19360 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 8 | 得力 78555 票夹/长尾夹 回形针 | 得力/deli78555 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | DELI 过塑膜 | 得力/deliDY001 | 包 | 2.00 | 55 | 110 |
| 10 | DELI 过塑膜 | 得力/deliDY001 | 包 | 2.00 | 85 | 170 |
| 11 | 信发 KT板 | 信发10 | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
| 12 | 恒洁 胶枪 | 恒洁001 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 13 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deliDL358210 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 14 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 15.00 | 3 | 45 |
| 15 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 15.00 | 3 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘慧慧
联系电话: 135****4311
传真:
地址: ******政府旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: